Transfert factures perçues/payées d'avance
OBJECTIF
Le transfert des factures perçues ou payées d’avance permet de créer une transaction de transfert entre projets à la suite d’une répartition faite sur une facture perçue ou payée d’avance.
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Cette transaction n’est pas une transaction comptable. |
prérequis
Étapes
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Transférer une facture perçues ou payées d’avance
- Choisir la Borne de la période.
- Choisir un Type Trans. (type de transaction).
Champ
Description
Appel de service
Contrat de l’option Gestion des contrats du module Appels de service.
Dépense
Facture payée d’avance.
Revenu
Facture perçue d’avance.
- Choisir un No d’usager
- Cliquer sur Accepter.
Le système affiche les transactions de factures perçues ou payées d’avance en fonction des choix sélectionnés.
- Entrer les informations requises dans l’onglet Détails :
Champ
Description
Accepté
Indique que la transaction peut être transférée, si la case est cochée.
NOTE : L’usager peut décocher les transactions qu’il ne désire pas transférer.
NOTE : La case ne peut pas être cochée lorsqu’il y a un message dans la colonne Raison si rejeté.
Raison si rejeté
Raison affichée par le système en cas de problématique sur la transaction.
NOTE : La problématique doit être réglée avant de pouvoir transférer la transaction.
Code
Code de la transaction.
Date d’entrée
Date de création de la facture perçue ou payée d’avance.
Description
Description identifiant les factures perçues/payées d’avance.
Client ou Fournisseur
Code du client associé à la facture ou au contrat pour le type Appel de service ou Revenu.
Code du fournisseur associé à la facture pour le type Dépense.
No contrat
Numéro du contrat rattaché à la transaction.
No facture
Numéro de la facture rattachée à la transaction.
Nb. Paiements
Nombre de paiements prévus.
Fréquence
Fréquence des paiements.
Les possibilités sont : Annuelle, Bimestrielle, Mensuelle, Quadrimestrielle ou Semestrielle.
Date paiement
Date prévue du paiement.
Montant total
Montant total à recevoir ou à payer.
Solde
Solde des perceptions ou à payer.
Montant
Montant du paiement pour cette transaction.
Projet
Projet de revenu ou de dépense sur lequel la répartition sera imputée.
NOTE : Si l’imputation de la facture est Projet, le transfert crée une transaction de transfert entre projets. Celle-ci est automatiquement transférée.
Activité
Activité de revenu ou de dépense sur laquelle la répartition sera imputée.
Groupe
Groupe de revenu ou de dépense sur lequel la répartition sera imputée.
Compte
Compte de grand livre où la dépense ou le revenu sera comptabilisé.
NOTE : Si l’imputation de la facture est Grand-Livre, le transfert crée une écriture normalisée. L’écriture est automatiquement transférée.
Projet
Projet dans lequel la répartition sera générée.
Activité
Activité dans laquelle la répartition sera générée.
Groupe
Groupe dans lequel la répartition sera générée.
Compte
Compte de grand livre où la dépense ou le revenu sera comptabilisé.
- Cliquer sur Effectuer le transfert de la transaction.
Voir aussi
Dernière modification : 12 novembre 2024